Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 08:18.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7505972184
Číslo faktúry: FD 2015/236
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecný úrad
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Mobil
Fakturovaná suma s DPH: 66,70
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 17.07.2015
Dátum vystavenia: 08.07.2015
Dátum splatnosti: 27.07.2015
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD2015_236
Zverejnené: 21.07.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov