Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 10:51.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 6736054434
Číslo faktúry: FD 2012/051
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecný úrad
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: Telefón
Fakturovaná suma s DPH: 113,41
Spôsob úhrady: prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 03.03.2012
Dátum splatnosti: 17.03.2012
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD2012_051
Zverejnené: 16.03.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov