Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 18:26.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 120143
Číslo faktúry: FD 2012/047
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecný úrad
Dodávateľ: VPP servis, s r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: Vývoz TKO
Fakturovaná suma s DPH: 884,65
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 28.02.2012
Dátum splatnosti: 29.03.2012
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD2012_047
Zverejnené: 16.03.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov