Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1010508701 |
Číslo faktúry: | FD 2018/379 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Radimov |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 70,79 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.12.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD2018_379 |
Zverejnené: | 11.12.2018 |