Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 03:08.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 3414626717
Číslo faktúry: FD 2017/133
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecný úrad
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Mobil
Fakturovaná suma s DPH: 56,55
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 18.04.2017
Dátum vystavenia: 08.04.2017
Dátum splatnosti: 22.04.2017
Dátum úhrady: 20.04.2017
Súbor: FD2017_133
Zverejnené: 21.06.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov